为了保证实验室管理体系正常稳定的运行,加强内部体系有效贯彻执行。根据2023年度内部评审计划,我公司进行了实验室的内部评审。
本次内审是为实验室管理体系有效运行提供证据,并依据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认证准则》和CNAS-CL25《实验室认可准则与校准实验室应用说明》的基础上,结合我公司《质量手册》和《程序文件》的全部要素,对公司5个相关部门8个科室开展全面评审。
经过两天的内审,共开据五个不符合项。经过纠正整改,现已符合内审活动。自始至终全体员工积极配合,高度重视,虽有不符合,但各责任部门敢于需找不足,积极改进的作风是我公司未来能够持续发展的不竭动力。